ただし、「とにかく安くあげたい」場合は、(自分で勉強する必要がありますが)「税務署や商工会などが行なう記帳指導で使われているソフト」を使うのがよいかもしれません。 できるだけ費用を押えたいので、いきなり会計ソフトを買って使いこなせないとなると困りますし、それ以前に導入しても、今のレベルでは使いこなせないと思っています。かといってフリーのソフトも数が多すぎてどれが適当か見当もつかない状態です。 『税務署の仕事|国税庁』 まず、今回の確定申告後の「3/15までの個人事業主登録手続き」で何かまずいことがあるのかや、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 12月分は1月の引き落としを待って記入してよいのでしょうか? 「税金の時効」は、原則として「5年」、脱税など悪質な場合は「7年」ですから、「税務署の調査(税務調査)」は、いつ行われるか分かりません。 ソフトでの方がわかりやすいって言うのも、えっ!そうなんだ!て感じでした。簿記の初心者は手書きから始めるものだと思っていました。 http://allabout.co.jp/gm/gc/14820/ 4/2  消耗品費        500   500 5/1  前月繰越  1000 初めての申告なのでどこまで細かく考えればいいのかわかりません。 (3)4月と5月の間は1行空けます。 このままではいけないと、心が焦るばかりです。  現金出納帳 >現金出納帳に「事業主借」として記帳するのが楽なのですが… ですから、今からでも「人件費などのお金の流れ」を証明できるようにしておいたほうがよいと思います。 これらを文房具屋で購入して、記帳をされたらよいと思います。 10万円を超える資産を購入すれば、原則減価償却資産として考えて、減価償却手続きをすべきでしょう。 思うに会計ソフトは「機能がより良く」なる事「新しい税法などに対応する事」で買い替えを促進させるものだと ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 他にも、弥生は上位のバージョンで作ったデータは何があっても下位のバージョンでは絶対開く...続きを読む, もう解決しましたかね… あとは、可能性は高くないですが、取引業者の税務調査の流れで自分のところにも調査が入るようなこともあります。 >>青色申告をはじめてみませんか? 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 起業してすぐは収入は見込めませんが、備品の購入やその他の費用は既にかかっています。 思っていましたが、まあ営利企業ですから互換性制限で販売促進も結構ですが、せめて一つ前くらいは互換性持たせて欲しいものです。 なぜかと言いますと、「収入があったかどうかすら分からない」と「国保の保険料の算定・軽減の判定」などの「行政手続き」に支障が出ることがあるからです。 下記二つのURLを参考にしてほしいですが、舌足らずの分や誤解があっては大変ですので、本屋さんで専門の図書の購入をお勧めします。 例の「現金出納帳」の決算整理というのは、締め後入金があった場合のことでしょうか?現金は「実在残」のことを記入するのですから事実のとおり記入します。 2008年以前の確定申告をしていないことで、新たな請求がくるのかなどとても不安です。 そうなったときに帳簿がないとどうなるかといいますと、「推計課税(すいけいかぜい)」という方法で税金を「一方的に」決められてしまう可能性があります。 「推計課税」については、以下の記事が分かりやすいです。 アドバイス頂いて、改めて難しいなぁと感じました。 又、振込手数料には消費税が課税されていますから、次のような仕訳になります。 自動車関連の個人事業主です。お恥ずかしい話ですが、この時代で手書きで帳簿管理しています。経理はまったくの初心者でゼロから4月より帳簿に奮闘しています。商工会より月1回指導も受けています。簿記がどう言うものなのかが、まずわからない為、手書きで仕分けや科目などを日々勉強する意味もあり手書きにしています。(意外と帳簿付けは日々発見もあり苦になりませんが、20年度からソフトにチャレンジしようかと考えています。出来るか不安ですが・・・) 持続化給付金の申請に必要な、売上台帳(帳簿)提出するほどきちんと書いてない!という方へ、エクセルや手書きできちんと書けば大丈夫。今から書類を用意しましょう。持続化給付金の申請に必要な、売上帳・帳簿の書き方お急ぎの方とフォーマットさえあれば、 ====       ========= 会計士は09なのでそれも出来ません。つまり税理士や会計士より上位のバージョンを買ってはいけないということですね。その割には07とか --- あとは、「初期の設備費用など」の中には、「減価償却(げんかしょうきゃく)」という独特な考え方で必要経費にしないといけないものがある可能性があります。 07R2⇒10に変換。 【荷造運賃 20円/現金 20円】 白色申告で減価償却費に当たるのかどうか、他に20万円ほどの仕事に必要な機械も購入していますが >私は、いったい何をどうすればよいでしょうか? 自宅で仕事をしているので電気代と家賃を按分して経費にしたいのですが、この2つは毎月、個人口座の方から引き落としになっています。 初め、弥生サポートに電話したとき耳を疑いました。バージョンがそれ もっともっと自分なりに情報収集して勉強していきたいと思います。 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ―――――――――――――――――――――――――― はじめから申告などはできるものではないのでどちらにしても税理士に頼まなければいけません。 ありがとうございました。, わかりやすい回答ありがとうございました。 4/1  前期繰越  1000 というわけで弥生会計を見ているだけでムカムカしますのでソフトごとシュレッダーにかけますが、 5/5  租税公課        200  800  >消耗品の購入… ですから、とりあえず「体裁」はどうでもよいので、「証拠となるものを残す、忘れてしまわないように記録しておく」ようにしてください。 『事業者サービス|全国商工会連合会』 日 付  提  要   借方   貸方    残高 まずは、「税理士」にどうすればよいか相談して、ついでに「お勧めのソフト」を聞くのがよいと思います。 また、ローン購入は、お金を借りた事実と車を購入したこと、...続きを読む, 商品発送時の送料や消耗品の購入などは現金で支払っています。 「外注工賃」について、 支払ったものは「外注工賃」に入れてよいのかどうか? 2008年以前の確定申告をしていないことで、新たな請求がくるのかなどとても不安です。 --- ありがとうございました。, 「勘定科目 事務費」に関するQ&A: 勘定科目使い分け 備品費・消耗備品費・事務消耗品費, 夫が一人で起業します(法人化します)。経理を私が担当する予定なのですが、全く知識も経験もありません。簿記入門なるもので帳簿の種類や仕訳の仕方などをひととおり読みましたが、自分が何から手をつければよいかさっぱりわかりません。 >>[支出した金額が必要経費になるとは限らない] 2008年以前についても、確定申告義務があるにもかかわらず、申告を行っていないというのであれば、税務署が知ったときに課税される場合には、ご自身で申告した場合では、納税額などは大きく変わるかもしれませんね。それも、税理士へ依頼していないわけですから、いきなり自宅へ税務署の職員が来るかもしれませんし、電話があるかもしれません。 4/2  消耗品費        500   500 >>「会計ソフト方式」 --- http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 4/3  売掛金    1000 「所得税の確定申告」は、「儲かっていない≒所得税が0円」ならばしなくてもよいですが、「個人住民税の申告」は、「収入が全くない」場合でも原則として行う必要があります。 バージョン10に変えた所、06のデータは開くことができないとの事です。 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html なお、「お金の流れ」を記録したものが「帳簿」で、その証拠になるのが「請求書(の控え)や領収書(の控え)など」です。 2009年に結婚し、今回初の確定申告を私が任されたのですが、白色申告をするにあたって全く無知のため教えていただけるとうれしいです。 http://dorobune.chips.jp/?p=155 04⇒07R2に変換。 中身を見れば書き方は多分判ります。 10万円を超える資産を購入すれば、原則減価償却資産として考えて、減価償却手続きをすべきでしょう。 税務署への開業の届出ではないのですか? http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 外注工賃を払ったなら、経費でしょう。ただ、税務調査となれば、その事実を証明できなければなりません。領収証などを貰っていますか? 【水道光熱費】○○円/家事関連費(電気料)/【事業主借】○○円 個人事業の登録って、何ですか? >>延滞税の計算は…平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、【年2.9%】とされています。 昨年度は申告もできていません。※昨年は初期の設備費用などでたぶんトントンだと思います。 手元にある事業用の現金が少なくなってきたので、事業用口座から新たに現金を引き出しました。 月々の売り上げ金額は大体わかります。 税込処理の場合。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) まったくわからず教えていただけると非常にうれしいです。  銀行帳 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 参考URL:http://www.sougyou.net/duck/02_p1.html  http://homepage2.nifty.com/mifdg/j_account010905.htm, 現金 私は、いったい何をどうすればよいでしょうか? これも該当するのかどうか? このようなレベルから始める人に適当なソフトなどはありますでしょうか? 他にも、弥生は上位のバージョンで作ったデータは何があっても下位のバージョンでは絶対開く事が出来ない。 税務署への開業の届出ではないのですか? >(4)期末(3月)には決算整理を入れてから締めるんですよね? お勧めの会計ソフトなども教えて下さい。※現金商売なのでごく簡単なもので大丈夫だとおもいます。, 長いですがよろしければご覧ください。 ほど離れているわけでもないのに開くことも出来ない、コンバートもできない・・。(07からだとできるみたいですが) 現金出納帳に事業主借として載るのは、家計からの「実際の現金」で、事業用経費を支払った場合です。 (2)貸方の右隣には、増減があったつど残を書くものなんでしょうか(書かなくてもいいのでしょうか)? --- 参考URL:http://www.zeimu-soudan.com/report/report01.html, 現金 ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 どなたか教えて下さい。, ※会計帳簿は鉛筆書きは無効です。 (1)4月の締切り方は以上に記載しました。 税抜き処理の場合。 ―――――――――――――――――――――――― バカバカしくなって書きこみます。 再度記帳指導員の方に確認したほうがよいですね。 少なくとも方法が無いわけじゃあない。, 個人事業での帳簿のつけ方について質問です。 『住民税の申告について|町田市』 2.業務上必要な打ち合せの食事代であれば「会議費」・慰労のためであれば「福利厚生費」です。 なお、酒が伴った場合は「接待費」となりますが、法人の場合は、「接待費」が一定額を超えると損金(税務上の経費) に出来ないという制約がありますが、自営業の場合はこの制約が有りません。 日 付  提  要   借方   貸方    残高 一人親方でも税務調査はあります。 今まで何度も一人親方の税務調査立ち会いをしてきました。 どのようなところに気を付ければいいのか書いてみます。 特に売上と外注費の現金取引に注意が必要です。 まずは売上の確認 一人親方に限りませんが、まずは売上です。 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) つまり06をずーと持っていないとダメって事です。 ですから、とりあえず「体裁」はどうでもよいので、「証拠となるものを残す、忘れてしまわないように記録しておく」ようにしてください。 非常に焦っておりますので、よろしくお願いします。, 主人が2008年11月頃に個人親方として仕事をするようになったのですが、個人事業主として登録していないと最近知りました。 たまたま検索していたらこちらが引っ掛かったので。 期限を守らないことでのデメリットもある場合がありますが、申告できないわけではありません。 元帳の締め切り方を教えてください。 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html 『税務時効|大埜治仁税理士事務所』(2013年8月 5日) こんなソフトに引っかかった自分が一番バカバカしいですが・・。 過去のものを含め税理士へ依頼して、その費用は勉強代と考え、その申告内容などについてよく教えてもらうことでしょう。 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 会計ソフトは全部こんな感じなのでしょうか?, すいません。弥生会計を06をつかっているのですが、使い続けて 基本的には、下記のような既製の帳簿があります。 02⇒04に変換。 http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/2/ わが家は一人親方の自営業なので、帳簿つけは月に1度まとめてやるだけで大丈夫。もちろん、半月ぐらいで一度やっておくのがベストなのでしょうが、毎日やるのは確実に効率悪いです(笑)。 お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。, http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …, http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …, http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm, http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm, 個人事業主の事業系費用クレジットカードでの事業外出費は事業主貸として処理できるか。, 一人親方で今年初めての確定申告ですが、個人事業主の登録をしていません。どのように確定申告すればよいでしょうか?. 【現金 100円/普通預金 (or 当座預金) 100円】 効率的なやり方をお教えいただければ嬉しいです。, 全く簿記の知識がない方がソフトを使いこなすことは無理があります。 質問を見る限りでは、行き当たりばったりであわてて、さらに必要な知識がアバウトなように見えます。 それの請求書等はきちんと整理して保存しておくことです。 毎年税務署では確定申告書の作成コーナーが設置され、相談も可能です。毎年何日も通って申告書を自分自身で作成される方もいますよ。, 税理士へ依頼する方が良いのではないでしょうか? 支払手数料 525 / 現金(又は普通預金) 525, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 ↓こんな順番でデータのコンバートが必要なんだそうです https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html もちろん、「必要経費がまったく認められない」ということはなく、同じように「この仕事だと売上の○割くらいの必要経費が妥当かな?」という感じで考慮はしてもらえます。 バージョン10に変えた所、06のデータは開くことができないとの事です。 --- 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04)  仕入帳 仕事仲間への支払いは、都度現金払いでしていたので、請求書や受領書など何もありません。 個人事業の登録って、何ですか?     4月計    2000  1000 1000 確定申告期限を過ぎても確定申告の提出は可能です。 勉強不足で申し訳ないのですが、締め切りも近づいてきていて 私の勤務先では保守契約しておりましたし、だいぶ昔から弥生を使っていたのでCD等もあり、担当者も「空き時間でやります」と。 ***** 私のように検索で辿り着いた方の為に、情報を晒してみますw 変わっても、出来る限りバージョン間にも互換性を持たせ、どうしてもっていうフルモデルチェンジの時だけ互換性が 【再掲】 >その理由は鉛筆での記入はいくらでも金銭を訂正できます。これでは金銭出納帳の意味がないからです。, 個人事業者なのですが、例えば出先でコーヒーやお昼を食べたりした時(1人で)、これは経費になるのでしょうか? わが家は一人親方の自営業なので、帳簿つけは月に1度まとめてやるだけで大丈夫。もちろん、半月ぐらいで一度やっておくのがベストなのでしょうが、毎日やるのは確実に効率悪いです(笑)。, わが家の場合、20日~月末にかけて、集金や支払いが集中しています。こまごまと集金をしてきて、月末に材料屋さんにど~んと支払うと1ヶ月がやっと終わった!という感じ。月末の支払いが無事できると、今月も何とかなってよかったなぁってほっとします。, 毎月の作業なので帳簿付けの順番を決めています。私が使っている会計ソフトの場合、何から入力しても大丈夫なのですが、順番を決めておいたほうが、スムーズに作業できます。, まずは銀行でのお金のやりとりを、預金通帳を見ながら転記していきます。うちは2つの銀行を使っているので2冊分です。カードの支払いは迷彩を元に、勘定科目を入れながら個別に入力。借金の引き落しは、元金と利息を分けて入力。, 主に夫はせっせと集めてくれる経費の領収書を入力します。領収書を入れる箱を用意してあって、1か月分をそこに保管しています。カードの利用明細等もその箱に入れておきます。, 旦那さまから領収書を受け取るときに、何を買ったのか聞いて、領収書の裏にメモしておきます。領収書だけだと中身が分からないので勘定科目が決められません。私が働いていた会社では、金額と何を買ったかを書いた申請書を書いていました。夫にそんなことを言ってもやるはずがないので、サッと聞いて裏にメモです(笑), 接待交際費の領収書は、店名を見ただけで内容が分かるので特には聞きません(苦笑)。会計ソフトが後で並べ替えしてくれるので、日付は気にせずに、上にあるものからどんどん入力します。, それから、現金で受け取った収入を入力します。これは夫がいつも持ち歩いている集金バックの中に領収書(うちが発行する)が入っているので、その控えを見ながら入金を入力します。, この売掛・買掛台帳は白色申告時代には馴染みがなくて、青色になって初めてだったので、少し手間取りました。, わが家の場合、仕事の見積書と請求書の作成は旦那さまの担当です。旦那さまは請求書を発行すると控えを書類用引き出しに入れて、代金を受け取ると、「領収済」の印を押しています。, 私はその引き出しの請求書を見ながら、売掛台帳を入力。旦那さまは日付順にキチンとファイリングしているわけではないから、入力漏れが出てしまいます。お金が入金されてから、請求書を探し出して入力したりすることも(笑)。, 手間がかかるのが振込手数料。10000円請求すると、9475円振込されます。525円は振込手数料。いちいち分けて入力するのがとっても面倒です。, 領収書をA4サイズの用紙(カラーコピー用紙を使ってます)に貼り付けていきます。1か月分が1枚の用紙(裏表使います)に貼りきれるように、重ねて貼ります。日付は気にせずに、領収書の大きさ別に効率よく貼ってしまいます。, 特にナンバー等はふっていません。わが家の領収書の分量だと、月ごとに分けるだけで十分です。領収書と一緒に仕事用カードの明細や、携帯電話料金の明細もファイリングします。, 帳簿付けは毎月やっておいて、ためないことが大切です。ハイ!自分に言い聞かせています(苦笑)。サボっていたのと、年末にパソコンが壊れてしまって、1年分まとめて入力したことがありますが、後で入力漏れが出てくるは出てくるは・・・, やはり、毎月しっかりと入力して、入力したものはサッサと貼り付けてしまうに限ります。経費の領収書なんて、紙1枚だから、紛れ込んでしまったり、なくしてしまったりしますからね。, 確定申告の時期は寒い2月なんです。寒い冬の夜に、帳簿付けをするのって辛いのよね。暖かいうちにやっておけばよかったとしみじみ思います(笑)。, 青色申告用の帳簿付けはソフトを使えば簡単ですが、コツコツやっておくことは大切ですね。, 関連記事:自営業の確定申告におすすめの会計ソフトは?これからはクラウド型の時代に!, 自営業妻コミィです。

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